莆田:今天:
投稿信箱
收藏本站
当前位置:首页 > bet356官网_bet356体育在线后备_bet356官网下載>公告公示>
2019年度中共仙游县委宣传部部门预算
2019-01-21 08:30:00??来源:  责任编辑:  

_bet356官网_bet356体育在线后备_bet356官网下載目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门预算附表

4-1.2019年度收支预算总表

4-2.2019年度收入预算总表

4-3.2019年度支出预算总表

4-4.2019年度财政拨款收支预算总表

4-5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

4-6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

4-7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

4-8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

4-9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

4-10.2019年度部门专项资金管理清单目录

4-11.2019年度部门业务费绩效目标表

4-12.2019年度专项资金绩效目标表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中共仙游县委宣传部的主要职责是::

(一)贯彻落实党的理论路线方针政策,制定全县宣传思想文化工作要点。

(二)负责规划部署全局性宣传思想文化工作任务,负责指导全县理论学习研究宣传工作。

(三)负责引导新闻舆论,指导协调新闻媒体工作。

(四)围绕中心、服务大局,统筹社会宣传,营造向上向善的良好氛围。

(五)加强意识形态工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共仙游县委宣传部包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共仙游县委宣传部 

财政核拔

28

22

中共仙游县委报道组 

财政核拔

6

6

 

三、部门主要工作任务

2019年,中共仙游县委宣传部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,贯彻落实bet356官网全国宣传思想工作会议、全国宣传部长会议精神,贯彻落实省委十届六次、七次全会和全省宣传思想工作会议、全省宣传部长会议精神,市委七届六次、七次全会和全市宣传思想工作会议、全市宣传部长会议精神,县委十三届七次、八次全会和全县宣传思想工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线,坚持稳中求进工作总基调,坚持守正创新,坚持高质量发展落实赶超,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人们精神文化生活新期待,着力提升中华文化、福建文化、莆田文化、仙游文化影响力,为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游提供坚强思想保证和强大精神力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

二、精心组织庆祝新中国成立70周年宣传教育,唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋。

三、全面落实意识形态工作责任制,牢牢掌握党对意识形态工作的领导权四、提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力,持续巩固壮大主流思想舆。

四、培养担当民族复兴大任的时代新人,持续推进社会主义核心价值观建。

五、加强文化强县建设,推动社会主义文化繁荣发。

六、加强宣传思想战线党的建设和队伍建设,为宣传思想工作提供坚强保。

 

第二部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中共仙游县委宣传部收入预算为1337.85万元,比上年增加469.52万元,主要原因是适应改革的需要,增加了融媒体中心建设和百姓监督栏目经费。其中:一般公共预算拨款1337.85万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1337.85万元,比上年增加469.52万元,其中:人员支出362.29万元,对个人和家庭补助支出1.63万元,公用支出46.13万元,项目支出927.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1337.85万元,比上年增加469.52万元,主要原因是适应改革的需要,增加了融媒体中心建设和百姓监督栏目2个项目,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

((一)2013301行政运行(宣传事务)309.92万元。主要用于行政人员基本工资、津补贴、公用经费和奖金等支出。

(二)2013350事业运行(宣传事务)18.15万元。主要用于事业人员工资支出。

(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费38万元。主要用于职工养老保险费支出。

(四)2101101行政单位医疗11.4万元。主要用于职工医保缴费支出。

(五)2210201住房公积金32.58万元。主要用于职工公积金单位部分缴费支出。

(六)2013399其他宣传事务支出582.8万元。主要用于融媒体中心建设、党办经费、“三下乡”活动经费、记者采风经费、湄洲日报专刊经费、对外宣传经费、文化文联文改经费、网络舆情监控系统租金、中央省级媒体通联费、党政客户端运行经费、中心组理论学习经费、社会科学普及经费、通联经费、十九大宣传经费等支出。

(七)2079999其他文化体育与传媒5万元。主要用于文化宣传活动与文化宣传阵地建设的支出。

(八)2070199其他文化和旅游支出340万元。主要用于对仙游今报和广播电视台的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出410.05万元,其中:

(一)人员经费363.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算安排0万元。与上年持平。 (二)公务接待费2019年预算安排6.1万元。主要用于公务用餐等方面的接待活动。与上年相比支出增长48 %,主要原因是18年下属单位没有预算在内。

(三)公务用车购置及运行费2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

六、绩效目标设置情况

2019年中共仙游县委宣传部共设置8个项目绩效目标,分别是宣传部门基本业务费、报道组部门基本业务费、融媒体中心建设、百姓监督栏目、湄洲日报仙游观察专版、新闻宣传战略合作经费、“三下乡”经费、仙游今报补助,共涉及财政拨款资金927.8万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年中共仙游县委宣传部部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.13万元,比2018年增加3.49万元,主要原因是增加了3个职工,经费相应的增加了。

(二)政府采购情况

2019年中共仙游县委宣传部部门政府采购预算总额36.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,2019部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工方福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2019年度部门预算附表

 

4-1.2019年度收支预算总表

4-2.2019年度收入预算总表

4-3.2019年度支出预算总表

4-4.2019年度财政拨款收支预算总表

4-5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

4-6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

4-7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

4-8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

4-9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

4-10.2019年度部门专项资金管理清单目录

4-11.2019年度部门业务费绩效目标表

4-12.2019年度专项资金绩效目标表

 

2019年度部门预算附表下载:

宣传部.xls

 

主办:中共仙游县委宣传部 承办:仙游县互联网新闻中心 Copyright@2010www.xyxww.com All Rights Reserved
联系电话:0594-8261096 投稿信箱:xyxww@126.com
违法和不良信息举报电话:0594-8261096
违法和不良信息举报邮箱:xyxww@126.com
网络敲诈和有偿删帖举报电话:0594-2232318
省委新闻道德委举报电话:0591-87275327
版权所有@bet356官网_bet356体育在线后备_bet356官网下載 技术支持:中国电信莆田分公司 闽ICP备09045150号